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配送倉儲作業(yè)制度(一)

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2024-01-15 08:50:34  來源:電商聯(lián)盟  作者:樂發(fā)網(wǎng)  瀏覽次數(shù):22

訂購進貨管理制度
  (一) 訂購制度

  1、采購組每日檢查庫存(電腦自動刊?。糁琳堎忺c時,需填寫請購單,經(jīng)主管核章后辦理采購事宜;

  2、采購組查詢貨品供應(yīng)商的其他貨品庫存狀況,以簡化作業(yè)并符合規(guī)模經(jīng)濟;

  3、采購組依據(jù)廠商資料表制作《訂貨單》一式二連,并以傳真或電話通知廠商,并將《訂購單》第二聯(lián)交(傳真)儲運組備查,第一聯(lián)自存;

  4、采購組于每次確認訂購單后,當日發(fā)出通知,依照與各家廠商協(xié)議的時間,送貨至請購單位,進貨時間安排在每日AM10:00—11:30,PM3:30—4:30;

  5、緊急采購經(jīng)部門主管核準后進行,事后需補填請購單;

  6、儲運組也需與采購組共同依照儲位大小、經(jīng)濟訂購量、安全庫存等設(shè)立采購量,采購量的最小數(shù)量須事先與廠商協(xié)議;

  7、采購組應(yīng)在進貨驗收單上每日查核應(yīng)送的物品。如發(fā)現(xiàn)過期而未到的訂購單,應(yīng)立即查詢貨品延誤的原因,并催促盡快發(fā)貨。

 ?。ǘ?進貨制度

  1、廠商于送交貨物時必須填寫進貨驗收單一式三聯(lián),詳細寫明送貨內(nèi)容及訂購單號碼,連同所送的貨品送到指定的 收貨 處,并由儲運組 收貨 人員進行驗收;

  2、儲運組核對進貨驗收單與訂購單無誤后,在進貨驗收單上簽章,將第一聯(lián)退廠商作為送貨的憑證;

  3、儲運組將進貨驗收單的號碼抄錄在貨品上,同時在訂購單上填寫進貨驗收單號碼與收購日期;

  4、儲運組根據(jù)進貨驗收單檢查及證明下列各項:

  A.貨品編號;

  B.品名規(guī)格;

  C.交貨者名稱;

  D.交貨數(shù)量;

  E.實際接收數(shù)量;

  F. 收貨 日期。

  5、儲運組若發(fā)現(xiàn)送來的貨品混有其他貨品或其他特殊狀況時,必須在進貨驗收單接收狀況欄內(nèi)寫明,作為品質(zhì)檢驗的參考;

  6、儲運組在進貨驗收單上填入必要并核章后進行貨品質(zhì)量檢驗工作;

  7、驗收注意事項:

  A.貨號;

  B.品名;

  C.規(guī)格;

  D.數(shù)量、重量;

  E.包裝;

  F.品質(zhì);

  G.有效日期;

  H.進價。

  8、驗收無誤的商品,再由儲運組以彩色筆將該貨品的儲位,于驗收時書寫于貨品包裝上,以便于存放定位;

  9、儲運組于驗貨時如有溢收數(shù)量,應(yīng)通知采購部視實際情況是否補開《進貨驗收單》,否則拒收;

  10、儲運組應(yīng)依據(jù)《進貨驗收單》,每日提出應(yīng)交未交物品,供采購組跟催,次月5日前應(yīng)提出超交、欠貨資料,供采購、會計、管理部門參考;

  11、儲運組將交貨實況填入《廠商資料卡》交貨資料各欄后辦理入庫手續(xù)。如驗收后發(fā)現(xiàn)不符所需,則通知廠商進行退貨處理;

  12、儲運組核對貨品數(shù)量與良品總數(shù)是否相符,于安排貨品進入倉庫后在進貨驗收單二至三聯(lián)良品總數(shù)欄蓋倉庫接收章,再送至儲運組主管處核章;

  13、儲運組主管核章后的進貨驗收單第三聯(lián)自存,根據(jù)良品總數(shù)轉(zhuǎn)存至電腦;

  14、進貨驗收單第二聯(lián)送會計作為付款的憑證。

 ?。ㄈ?返品作業(yè)制度

  1、運輸出貨原則上不接受退貨,惟下列狀況可接受退貨:

  A.貨品搬運中損壞;

  B.品項錯誤;

  C.瑕疵品回收;

  D.延遲且逾時;

  E.地點錯誤。

  2、司機送貨至門店時,如有上述情況,應(yīng)將退回品項及原因記錄于銷貨單上,經(jīng)客戶確認,于返回公司后,依據(jù)銷貨單上的記錄制作銷貨退回單一式二聯(lián);

  3、如客戶事先通知貨品退回,運輸應(yīng)制作銷貨退回單一式三聯(lián),交由司機至客戶處辦理退回。經(jīng)雙方簽認后第三聯(lián)交門店存查;

  4、貨品載運回公司后,司機與倉庫 收貨 人員確認退回的原因是否相符,并依狀況判定為再入庫、報廢、退回廠商三類,經(jīng)品質(zhì)管理人員簽認后,銷貨退回單第一聯(lián)交運輸部門,第二聯(lián)自存;

  5、對于必須接受的退貨請求,應(yīng)由營業(yè)部處理,并經(jīng)簽認后,始得接受退貨。

 ?。ㄋ模?報廢作業(yè)制度

  1、報廢管理的目的是為有效地控制和計算原材料的成本;

  2、報廢的定義:

  A.凡原材料無法繼續(xù)使用或轉(zhuǎn)作他用而必須丟棄;

  B.凡正常加工工程中所丟棄的殘物不應(yīng)報廢而屬于損耗;

  C.研發(fā)人員的正常研發(fā)所丟棄的殘物料。

  3、報廢品的區(qū)分:

  A.材料的品質(zhì)驗收未能落實或規(guī)格與實際需求不符,致使無法使用且不能退貨者;

  B.倉儲人員保存不當,致使材料損壞無法使用者;

  C.研發(fā)人員的研發(fā)停止,致使該批材料無法轉(zhuǎn)作其他用途者;

  D.因運送或搬運不當,造成材料破損污染而無法使用者;

  E.原材料、成品過期而無法使用者。

  4、報廢品的處理:

  A.報廢品應(yīng)存放于暫存區(qū),以便隨資料查詢及更正;

  B. 所需報廢的貨品應(yīng)由權(quán)責單位于月底填寫報廢單一式二聯(lián)。經(jīng)與品質(zhì)管理人員確認,并經(jīng)經(jīng)理核準后,會同會計部門進行清點,清點完畢,報廢單第一聯(lián)自存,第二聯(lián)交會計;

  C.經(jīng)核準報廢的貨品由儲運組統(tǒng)一銷毀;

  D.報廢品若是原料,以采購時買進的價格計算,若是商品,則以出貨價計算。

  5、報廢品處理的權(quán)限范圍:

  A.組長:99元以下;

  B.課長(副):100—499元;

  C.經(jīng)理(副):500—999元;

  D.副總經(jīng)理:1000—4999元;

  E.總經(jīng)理:5000元以上。(聯(lián)商網(wǎng))

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本文來源: 配送倉儲作業(yè)制度(一)

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